|
|
Faktúra |
27/2026
|
Elektrina
|
1 310,94 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Kalibrácia váhy ŠJ
|
44,00 |
s DPH |
13/26
|
|
05.02.2026 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
043/2026
|
potraviny
|
708,69 |
s DPH |
126023945
|
|
04.02.2026 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
Mgr Markovicsová Petronela |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
042/2026
|
potraviny
|
96,53 |
s DPH |
126024471
|
|
04.02.2026 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
Mgr Markovicsová Petronela |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
10/26
|
Kancelárske potreby
|
446,86 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
12/26
|
Oprava umývačky riadu Šj
|
292,74 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Comfort Gastro s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
Telefón
|
32,14 |
s DPH |
|
4/23
|
04.02.2026 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
11/26
|
Materiál IKT
|
70,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Materiál IKT
|
70,48 |
s DPH |
11/26
|
|
04.02.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9/26
|
Kancelársky papier
|
691,26 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
ABEL -Computer, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8/26
|
IT Materiál
|
6,89 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
AGEM COMPUTERS, spol s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
041/2026
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72603342
|
|
04.02.2026 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
Mgr Markovicsová Petronela |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
044/2026
|
potraviny
|
623,73 |
s DPH |
126023177
|
|
03.02.2026 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
Mgr Markovicsová Petronela |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
044/2026
|
mäso
|
267,00 |
s DPH |
2600058
|
|
03.02.2026 |
Mäso-údeniny K.Achberger s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
Mgr Markovicsová Petronela |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
Materiál IKT
|
39,26 |
s DPH |
7/26
|
|
03.02.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
109,47 |
s DPH |
|
8/23
|
01.02.2026 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Účtovné služby
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.02.2026 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
020/2026
|
potraviny
|
39,90 |
s DPH |
2026100221
|
|
30.01.2026 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
Mgr Markovicsová Petronela |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
033/2026
|
Potraviny
|
144,05 |
s DPH |
202601233
|
|
30.01.2026 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
Mgr Markovicsová Petronela |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Upratovacie služby
|
604,18 |
s DPH |
|
17/25
|
30.01.2026 |
GF Services s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
26.02.2026 |