Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Objednávka
4/16
Školské potreby
s DPH
09.03.2016
Meggy, s.r.o.
ZŠ
RNDr. N.Točená
09.03.2016
Objednávka
5/16
Kancelársky materiál
s DPH
11.03.2016
Alza.sk s.r.o.
ZŠ
RNDr. N.Točená
11.03.2016
Faktúra
1
elektrina
877,38
s DPH
13.01.2017
ZSE Energia a.s.
ZŠ
13.01.2017
13.01.2017
Faktúra
3
Pomôcky
466,99
s DPH
13.01.2017
Ricoh Slovakia s.r.o.
ZŠ
13.01.2017
13.01.2017
Faktúra
4
OLO
116,13
s DPH
13.01.2017
Hlavné mesto SR Bratislava
ZŠ
13.01.2017
13.01.2017
Faktúra
5
Prenájom softvéru školská jedáleň
118,05
s DPH
13.01.2017
Verejná informačná služba, spol.s r.o.
ZŠ
13.01.2017
13.01.2017
Faktúra
6
Stočné
96,22
s DPH
13.01.2017
BVS
ZŠ
13.01.2017
13.01.2017
Faktúra
7
Voda
325,43
s DPH
13.01.2017
BVS
ZŠ
13.01.2017
13.01.2017
Faktúra
8
Poplatok za softvér
203,16
s DPH
13.01.2017
Vema s.r.o.
ZŠ
13.01.2017
13.01.2017
Faktúra
9
Telefón
31,82
s DPH
13.01.2017
Slovak Telekom
ZŠ
13.01.2017
13.01.2017
Faktúra
10
Telefón ŠJ
20,39
s DPH
13.01.2017
Slovak Telekom
ZŠ
13.01.2017
13.01.2017
Faktúra
11
Telefón ZŠ
98,26
s DPH
13.01.2017
Slovak Telekom
ZŠ
13.01.2017
13.01.2017
Faktúra
2
Rohože
66,92
s DPH
13.01.2017
Lindstrom
ZŠ
13.01.2017
13.01.2017
Faktúra
12
Stravné lístky
860,60
s DPH
16.01.2017
DOXX
ZŠ
16.01.2017
16.01.2017
Objednávka
1/17
Gastrolístky
s DPH
16.01.2017
DOXX
ZŠ
RNDr. N.Točená
16.01.2017
Faktúra
1091903320
šj-školské mlieko
38,89
s DPH
16.01.2017
Rajo a.s.
20.01.2017
20.01.2017
Faktúra
1700124
šj-mäso
713,79
s DPH
20.01.2017
Polar Food Bratislava
20.01.2017
20.01.2017
Faktúra
1701200062
šj-suchý tovar potraviny
872,95
s DPH
05.01.2017
ATC-JR
20.01.2017
20.01.2017
Faktúra
092017
šj-pekáreň
19,31
s DPH
11.01.2017
Pekáreň Pachner
20.01.2017
20.01.2017
Faktúra
170013
školská jedáleň
433,30
s DPH
16.1:2017
Roman Petráš
20.01.2017
20.01.2017
zobrazené záznamy: 1-20/5727