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|
Faktúra |
1701200573
|
šj-suchý tovar potraviny
|
399,40 |
s DPH |
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26.01.2017 |
ATC-JR |
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20.01.2017 |
20.01.2017 |
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|
Faktúra |
1729000014
|
šj-pekáreň
|
3,60 |
s DPH |
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|
20.02.2017 |
František Pachner -Pekáreň |
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08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
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Faktúra |
1700626
|
šj-mäso
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360,54 |
s DPH |
|
13R2014
|
20.03.2017 |
Polar Food Bratislava |
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|
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22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170145
|
šj-ovocie,zelenina
|
317,13 |
s DPH |
|
12R2014
|
17.03.2017 |
Petráš Roman,Šamorín |
|
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|
22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201702039
|
šj-vajíčka
|
36,00 |
s DPH |
|
10R2014
|
08.03.2017 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
|
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|
03.04.2017 |
03.04.2017 |
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|
Faktúra |
1091914449
|
šj-školské mlieko
|
67,69 |
s DPH |
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|
01.02.2017 |
Rajo,a.s |
|
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|
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9/18
|
VODA
|
100,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
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|
07.03.2018 |
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|
Faktúra |
1700387
|
školská jedáleň
|
555,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
207/18
|
ČASOPISY
|
69,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
|
08.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
207/18
|
ČASOPISY
|
69,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
|
08.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
43/18
|
KANCELÁRSKE+ČIS. POTREBY
|
134,87 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
|
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1729000014
|
šj-školské ovocie
|
42,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Lunys, s.r.o. |
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|
|
08.03.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
OLO
|
149,31 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170106
|
šj-ovocie,zelenina
|
577,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Petráš Roman,Šamorín |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1603266
|
šj-mäso
|
381,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200983
|
šj-suchý tovar potraviny
|
693,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
ATC-JR, sr.o |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700681
|
šj-mäso
|
755,97 |
s DPH |
|
13R2017
|
08.03.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
28903.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700326
|
šj-mäso
|
345,27 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
Voda
|
263,03 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
BVS |
|
|
|
25.07.2017 |
25.07.2017 |
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|
Faktúra |
1701200062
|
šj-suchý tovar potraviny
|
872,95 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
ATC-JR |
|
|
|
20.01.2017 |
20.01.2017 |