|
Faktúra |
307/2024
|
Pomôcky
|
143,76 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Štefan Zgabur |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
19.12.2024 |
|
Objednávka |
186/24
|
Pomôcky
|
143,76 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Štefan Zgabur |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
Objednávka |
96/19
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
150,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.10.2019 |
|
Objednávka |
117/19
|
pracovné odevy - jedáleň
|
746,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Štefan Vacula |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
Objednávka |
85/20
|
pracovné odevy ŠJ
|
181,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Štefan Vacula |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.08.2020 |
|
Zmluva |
4/19
|
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Špeciálna ZŠ s MŠ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
Zmluva |
7/19
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Špeciálna ZŠ s MŠ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.04.2019 |
|
Zmluva |
5/19
|
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku - Dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Špeciálna ZŠ s MŠ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.03.2019 |
|
Objednávka |
64/23
|
Učebné pomôcky
|
603,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
Faktúra |
138/2023
|
Pomôcky
|
603,60 |
s DPH |
64/23
|
|
03.07.2023 |
Škola.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
21.07.2023 |
|
Objednávka |
27/20
|
vysvedčenia
|
107,83 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Ševt a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.04.2020 |
|
Objednávka |
53/19
|
vysvedčenia - vodotlač
|
69,96 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Ševt a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
Objednávka |
138/20
|
pomôcky do ŠKD
|
395,83 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Ševt a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
Faktúra |
67/18
|
ČISTIACE POTREBY
|
78,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
ŠUTIAK PAVEL ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
Faktúra |
21/18
|
Čistiace potreby
|
44,88 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
ŠUTIAK PAVEL ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
Objednávka |
23/18
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
78,48 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
ŠUTIAK PAVEL ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.04.2018 |
|
Faktúra |
190/18
|
ČISTIACE
|
108,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
ŠUTIAK PAVEL ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
Objednávka |
6/18
|
ČISTIACE PROSTIREDKY
|
44,88 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
ŠUTIAK PAVEL ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
Objednávka |
71/18
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
108,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
ŠUTIAK PAVEL - ING. DROGÉRIA KARIN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
Faktúra |
96/2020
|
FĽAŠE NA DEZINFEKCIU
|
10,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
ŠTAINER MARTIN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.05.2020 |
27.05.2020 |