|
Faktúra |
26
|
elektrina
|
993,66 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
Objednávka |
6/17
|
Oprava kotla šj
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Gastroservis |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
14.02.2017 |
|
Objednávka |
5/17
|
Leštidlo do umývačky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Gastroservis |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
14.02.2017 |
|
Faktúra |
29
|
Poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
SANET |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
Faktúra |
30
|
Softvérové služby
|
420,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Trimel v.o.s |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
Faktúra |
25
|
Telefón ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
Faktúra |
1701200983
|
šj-suchý tovar potraviny
|
693,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
ATC-JR, sr.o |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
Faktúra |
19
|
Lyžiarsky kurz
|
874,30 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
CERES SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
10.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
18
|
Prekládka interaktívnej tabule
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
10.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
20
|
Rohože
|
66,92 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Lindstrom |
ZŠ |
|
|
10.02.2017 |
10.02.2017 |
|
Faktúra |
201701012
|
šj-vajíčka
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
Faktúra |
17
|
Voda
|
4,45 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
Faktúra |
32170301
|
šj-cestoviny
|
772,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
CityFOOD , NZ |
|
|
|
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
Faktúra |
16
|
Účtovnícke služby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
Faktúra |
32170302
|
šj-cestoviny
|
246,96 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
CityFOOD , NZ |
|
|
|
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
Faktúra |
1091914449
|
šj-školské mlieko
|
67,69 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Rajo,a.s |
|
|
|
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
1603266
|
šj-mäso
|
468,41 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
Faktúra |
1700218
|
šj-mäso
|
367,69 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
Faktúra |
1700193
|
šj-mäso
|
423,48 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
Faktúra |
1629000131
|
šj-školské ovocie
|
45,26 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2017 |
27.01.2017 |