|
|
Faktúra |
41
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ |
|
|
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
Stočné
|
90,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
Pomôcky
|
102,92 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Agem Computers |
ZŠ |
|
|
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
Pomôcky
|
37,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Agem Computers |
ZŠ |
|
|
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201702039
|
šj-vajíčka
|
36,00 |
s DPH |
|
10R2014
|
08.03.2017 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
Rohože
|
66,92 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Lindstrom |
ZŠ |
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700681
|
šj-mäso
|
755,97 |
s DPH |
|
13R2017
|
08.03.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
28903.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
Prenájom softvéru školská jedáleň
|
73,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Verejná informačná služba, spol.s r.o. |
ZŠ |
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
Voda
|
314,77 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Účtovnícke služby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1603266
|
šj-mäso
|
381,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170106
|
šj-ovocie,zelenina
|
577,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Petráš Roman,Šamorín |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1729000014
|
šj-školské ovocie
|
42,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700387
|
školská jedáleň
|
555,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
Internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
SANET |
ZŠ |
|
|
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
Seminár
|
39,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ |
|
|
27.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
Stočné
|
97,64 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1729000014
|
šj-pekáreň
|
3,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
František Pachner -Pekáreň |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Služba ŠJ
|
132,36 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
GASTROSERVIS |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
Softvérové služby
|
420,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Trimel v.o.s |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |