|
|
Faktúra |
1729000014
|
šj-školské ovocie
|
42,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
Seminár
|
39,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ |
|
|
27.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
Stočné
|
97,64 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
Internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
SANET |
ZŠ |
|
|
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1729000014
|
šj-pekáreň
|
3,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
František Pachner -Pekáreň |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
elektrina
|
993,66 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
Softvérové služby
|
420,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Trimel v.o.s |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
Poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
SANET |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
Toaletný papier
|
309,79 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
ILLE |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
OLO
|
99,54 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Telefón ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
5/17
|
Leštidlo do umývačky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Gastroservis |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
Telefón ZŠ
|
97,10 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
Telefón
|
37,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Služba ŠJ
|
132,36 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
GASTROSERVIS |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
Služba ŠJ
|
218,52 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
GASTROSERVIS |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700326
|
šj-mäso
|
345,27 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
6/17
|
Oprava kotla šj
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Gastroservis |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200983
|
šj-suchý tovar potraviny
|
693,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
ATC-JR, sr.o |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
Rohože
|
66,92 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Lindstrom |
ZŠ |
|
|
10.02.2017 |
10.02.2017 |